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宁夏东方钽业股份有限公司关于董事会审计委员会?#21592;?#24180;度会计师事务所

更新时间:2019-03-27

来源:宁夏在线

宁夏 东方钽业 股份有限公司关于董事会审计委员会?#21592;?#24180;度管帐师事宜所

  

  审计工作的总结汇报

  大华管帐师事务所(特别普通合伙)(以下简称“大华”)对宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度的财政汇报举办了审计。内容首要是对公司期末财务状况、年度经营景遇和现金流量状态(包含资产负债表、利润表、股东权柄变换表和现金流量表以及财政报表附注)举办审计评价,对公司控股股东及其联系方占用资金环境进行专项说明。年度审计结束后,大华对公司的年度审计结论以书面格局出具了标准无储存定见的审计请示。在大华审计期间,公司审计委员会和相关部分职员进行了跟踪配合。现将大华对公司今年度的审计情况总结如下:

  一、底子环境

  大华与公司董事会、监事会和高管层举行了须要的沟通,公司与大华签定了审计业务商定书。在营业约定书中规定了2018年度审计的用度为人民币50万元。

  大华司帐师事宜所(特别一般合股)年度预审事情于2018年11月17日最先至2018年12月31日结束,时代现场审阅了搜罗但不限于公司会计?#23616;?#21450;其余相关资料。历经一个多月的审计,完成了预审阶段规定的程序。2019年1月1日至2019年2月4日进行了年度财政请?#23616;?#23457;,并向审计委员会提交了公司的审计汇报底稿,并与委员们就庞大题目现场进行了充分的不异。据此,大华出具了标准无积存定见的审计汇报。

  二、关于对年审注册会计师独立性的评价

  根据审计委员会察看了解及大华会计师事宜所(特别一般合伙)的声明,我们未发明大华会计师事件所(特别一般合股)及其执业人员存在影响独立性的景遇。

  宁夏东方钽业株式会社

  董事会审计委员会

  2019年3月26日


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